Votre principale mission sera de mettre en place et de superviser le système de contrôle interne de l'organisation, afin de contribuer à la maitrise des risques et garantir la conformité et l'efficacité des processus.
A ce titre, vous aurez à :
♦ Identifier, évaluer et suivre les risques opérationnels, financiers et organisationnels ;
♦ Définir et mettre en œuvre des procédures internes garantissant la fiabilité des informations financières et opérationnelles ;
♦ Réaliser des missions de contrôle sur les processus clés ;
♦ Proposer des plans d’action correctifs et en assurer le suivi de la mise en œuvre effective ;
♦ Sensibiliser et former les équipes opérationnelles aux bonnes pratiques de contrôle interne ;
♦ Produire des rapports périodiques de contrôle et d’analyse à la Direction Générale.
De formation BAC+5 en Audit, Finance ou équivalent, vous justifiez d’une expérience de 7 ans au moins dans des activités similaires dans le secteur industriel.
Sens de l’anticipation et de la planification, rigueur, leadership, dimension critique, esprit d’analyse et de synthèse, autonomie, sens des responsabilités, capacité à travailler sous pression et dimension managériale sont requis.